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XXXX公司采购付款管理制度.docx

1、中天文库网() ,祝您事业如日中天! 采购付款管理制度采购付款管理制度 1. 总总 则则 2. 采购审核与批准采购审核与批准 3. 付款结算控制付款结算控制 4. 账务处理账务处理 5. 付账控制中的现金使用付账控制中的现金使用 6. 预付账款的管理预付账款的管理 7. 应付账款管理制度应付账款管理制度 8. 采购预算的管理采购预算的管理 9. 采购中的退货管理采购中的退货管理 第一部分第一部分 总总 则则 第一条 为了引导企业加强对采购付款业务的内部控制, 规范采购与付款行为, 防范采购与付款过程中的差错和舞弊,结合公司的实际情况并根据国家有关法律法规,制定本规范。 第二条 本规范所称采购付

2、款,主要是指企业外购商品并支付价款的行为。企业外购劳务并支付价款的控制,可以参照本规范的规定执行。 第二部分第二部分 采购审核与批准采购审核与批准 第三条 采购计划范围内金额在万元以内的采购项目合同,由财务部审核后交采购部签订购货合同即可。 采购计划范围内金额在万元万元的采购项目合同, 须交财务部审核、财务总监审批后交采购部签订购货合同。 采购计划范围内金额在万元以上的采购项目合同,经财务总监审核、总经理审批后交采购部签订合同。 第三部分第三部分 付款结算控制付款结算控制 中天文库网() ,祝您事业如日中天! 第四条 付款审核 财务部门应当按照现金管理暂行条例 、 支付结算办法和企业内控规定中

3、的货币资金相关管理规定办理采购付款业务, 并按照国家统一的会计制度的规定进行核算和报告。 第五条 应付账款在万元以内的,由财务总监审批;应付账款在万元的,由总经理审批。 预付款与定金在万元以内的,财务部负责人审批即可,应付账款在万元的,报财务总监审批,在万元以上的,由总裁审批。 审核无误后交财务部应收账款会计开具付款凭证,交出纳办理货款支付,并通知采购员联系供应商。 第六条 财会部门在办理付款业务时,应当对采购合同约定的付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。 真实性审核 应付账款会计应确定原始凭证是否虚假,是否存在伪造或者涂改等情况。审核实原始凭证所反映的经济业务是否发生过, 是否反映了经济业务事项的本质等。 完整性审核。 根据原始凭证所反映的基本内容的要求,审核原始凭证的内容是否完整,手续是否齐备,应填写的项目

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